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内部审计 采购舞弊案例解读与内控改进措施514


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楼主
2021-5-8 18:10:25 |
【资料名称】:【2下载币】内部审计 采购舞弊案例解读与内控改进措施514
【资料描述】:

weimeitupian SOUKE1124

课程简介

采购往往是舞弊发生的重灾区,也是公司内控的重点关注对象。
那么在整个采购流程中,哪些环节容易发生舞弊?常见的舞弊行为有哪些?公司可以采取哪些措施进行控制呢?今天的课程中,Kroos老师将为您解答这些问题。

课程收益

全面了解采购付款及内外部招标流程
了解常用的舞弊手段
掌握采购和财务付款内控的要点

课程大纲

采购业务流程:采购与付款业务流程
公开招标流程
内部招标流程
采购舞弊行为案例分析——小小采购员的“发财”之路
采购舞弊的常用手段有哪些?
实操指导:采购内控具体改善措施
财务付款中有哪些风险?如何规避这些风险?

老师简介


Kroos

现担任某500强企业财务部副经理,主要分管项目投资 财务内控 绩效考核 价格制定、决策等的相关工作。是上海高顿财经CMA管理会计师课程、CIA内部审计师课程特约讲师。授课风格由浅入深,理论联系实务,实战性较强。




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